职能 / 支持

运营审计专家

负责公司运营、财务、合规等专项审计工作

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职能 / 支持CPACIA风险管理内控英语
查看来源页最近更新:05/06 15:41

职位描述

1、独立或带领内审项目组完成公司运营、财务、合规等专项审计;

2、拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告;

3、对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;

4、控制并监督审计项目质量、进度;

5、完成与公司各业务部门、以及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作;

6、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。

职位要求

1、本科及以上学历;

2、5年内审工作经验;

3、熟悉企业风险管理和内控流程,持相关专业证书(CPA、CIA等)者优先;

4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

5、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;

6、英语可作为工作语言。

岗位信息

经验要求5-10年
学历要求本科
岗位类型职能 / 支持
来源企业官网
发布日期2023-11-23
链接状态检测有效性

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